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        长沙市芙蓉区人民365bet网站_365bet娱乐平台_bt365.me院2022年部门预算公开说明
        时间:2022-03-02  作者:  新闻来源:  【字号: | |

        2022长沙芙蓉区人民365bet网站_365bet娱乐平台_bt365.me院单位预算

         

         

        第一部分 2022单位预算说明

        第二部分 2022单位预算表

        1、收支总表

        2、收入总表

        3、支出总表

        4支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

        5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

        6财政拨款收支总表

        7一般公共预算支出表

        8一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

        9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

        10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

        11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

        12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出(按政府预算经济分类)

        13一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出(按部门预算经济分类)

        14、一般公共预算三公经费支出表

        15、政府性基金预算支出表

        16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

        17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

        18、国有资本经营预算支出表

        19、财政专户管理资金预算支出表

        20、省级专项资金预算汇总表

        21、省级专项资金绩效目标表

        22、其他项目支出绩效目标表

        23部门整体支出绩效目标表

        注:以上单位预算报表中,空表表示本单位无相关收支情况。


        第一部分 2022单位预算说明

         

        一、单位基本概况

        (一)职能职责

        长沙市芙蓉区人民365bet网站_365bet娱乐平台_bt365.me院是国家的法律监督机关,接受上级人民365bet网站_365bet娱乐平台_bt365.me院的领导,对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是:

        (一)深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,深入贯彻党的路线方针政策和决策部署,坚持党对365bet网站_365bet娱乐平台_bt365.me工作的绝对领导,坚决维护习近平总书记的核心地位,坚决维护党中央权威和集中统一领导。

        (二)贯彻落实上级人民365bet网站_365bet娱乐平台_bt365.me院的各项工作部署,研究制定365bet网站_365bet娱乐平台_bt365.me工作规划,部署365bet网站_365bet娱乐平台_bt365.me工作任务。

        (三)依照法律规定对由区人民365bet网站_365bet娱乐平台_bt365.me院直接受理的刑事案件行使侦查权。

        (四)对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

        (五)负责应由区人民365bet网站_365bet娱乐平台_bt365.me院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

        (六)负责应由区人民365bet网站_365bet娱乐平台_bt365.me院承办的提起公益诉讼工作。

        (七)负责应由区人民365bet网站_365bet娱乐平台_bt365.me院承办的对看守所、社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。

        (八)受理向区人民365bet网站_365bet娱乐平台_bt365.me院的控告申诉。

        (九)负责365bet网站_365bet娱乐平台_bt365.me机关的理论研究工作。

        (十)负责365bet网站_365bet娱乐平台_bt365.me机关队伍建设和思想政治工作。

        (十一)负责检务督察工作。

        (十二)负责365bet网站_365bet娱乐平台_bt365.me机关财物装备和365bet网站_365bet娱乐平台_bt365.me技术信息工作。

        (十三)负责其他应当由区人民365bet网站_365bet娱乐平台_bt365.me院承办的事项。

        (二)机构设置

        从单位构成看,长沙市芙蓉区人民365bet网站_365bet娱乐平台_bt365.me院只有本级,无其他预算单位,因此本预算仅含本级预算

        设政治(法警队)、办公室、第一365bet网站_365bet娱乐平台_bt365.me部、第二365bet网站_365bet娱乐平台_bt365.me部、第三365bet网站_365bet娱乐平台_bt365.me部、第四365bet网站_365bet娱乐平台_bt365.me部、第五365bet网站_365bet娱乐平台_bt365.me部、第六365bet网站_365bet娱乐平台_bt365.me部共8个内设机构。

        二、部门收支总体情况

        (一)收入预算:包括一般公共预算拨款、中央财政补助和上年结余结转资金2022本单位收入预算2364.37万元,其中一般公共预算拨款1785.5万元,中央财政补助541.5万元,无政府性基金、国有资本经营预算拨款和纳入专户管理的非税收入,上年结余结转37.37万元。收入较去年增加79.48万元,主要是因为上年结转结余减少60.13万元,一般公共预算拨款增加156.61万元,中央财政补助减少17万元。  

        (二)支出预算:2022本单位支出预算2364.37万元,其中,公共安全支出1931.77万元,教育支出8万元,社会保障和就业支出94.6万元,卫生健康支出90万元,住房保障支出240万元。支出较去年增加79.48万元,主要是公共安全支出增加57.93万元,社会保障和就业支出减少了1.9万元,卫生健康支出增加了0.45万元,住房保障支出增加23万元。

        一般公共预算拨款支出

        2022年本单位一般公共预算拨款支出预算2364.37万元,其中,公共安全支出1931.77万元,占81.7%;教育支出8万元,占0.34%;社会保障和就业支出94.6万元,占4%;卫生健康支出90万元,占3.81%;住房保障支出240万元,占10.15%。具体安排情况如下:

        (一)基本支出:2022本单位基本支出预算数2263.5万元,主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等公用经费。

        (二)项目支出:2022本单位项目支出预算100.87万元,主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:业务工作专项支出4.5万元,主要用于援藏经费、365bet网站_365bet娱乐平台_bt365.me干警基金等方面;运行维护专项支96.37万元,主要用于扫黑除恶等办案费、公务车辆购置和办公设备购置等方面

        、政府性基金预算支出

        2022本单位无政府性基金安排的支出。

        、其他重要事项的情况说明

        (一)机关运行经费:2022本单位机关运行经费441.7万元,比上年预算增加3.86万元,上升了0.88%,主要人员增加致工会经费增加等原因

        (二)“三公”经费预算:如考虑中央财政补助,按全口径统计,2022本单位“三公”经费预算数为36万元,其中,公务接待费1万元,公务用车购置及运行费35万元(其中,公务用车购置费20万元,公务用车运行费15万元),因公出国(境)费0万元。2022“三公”经费预算上年减少2万元,主要按要求严格控制“三公”经费预算。

        (三)一般性支出情况:2022本单位会议费预算0万元,拟召开0次会议,人数0人。培训费预算8万元,拟参加培训20次,参加62人,内容为参加上级单位组织举办的365bet网站_365bet娱乐平台_bt365.me业务及素能培训拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动0次,预算经费0万元。

        (四)政府采购情况:2022本单位政府采购预算总额0万元,其中,政府采购货物预算0万元;政府采购服务预算0万元;工程采购预算0万元。

        (五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至202112月本单位共有公务用10辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车10辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车1辆,其中机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车1辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

         (六)预算绩效目标说明:本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年单位整体支出绩效目标的金额2364.37万元,其中,基本支出2263.5万元,项目支出100.87万元,具体绩效目标详见报表。

        六、名词解释

        1、机关运行经费:是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        2三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

         

        第二部分 2022年单位预算表


         
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